为进一步规范我校经济活动,加强内部控制体系建设,强化对内部权利的制约和监督,提高我校服务效能和内部治理。4月9号上午,计划财务处在行政楼308会议室召开了2024年内部控制建设部署会,内控领导小组成员参加了此次会议。会议由党委委员、总会计师胡绍山同志主持。
首先,付金玲同志讲解了2023年度内部控制报告编制工作,对各内部控制职能部门的工作原则、任务、要求进行了明确。要求做到数据真实准确、文字表达严谨,高质量完成2023内部控制编报工作。
胡绍山同志部署了2024年学校内部控制建设工作。他指出,第一,充分认识学校开展内部控制建设工作的重要意义;第二,各部门要加强对内部控制体系建设的组织领导;第三,各部门要主动作为,积极配合,做好学校内部控制体系建设工作;第四,各部门内部控制建设和部门业务工作要协调推进。各部门应高度重视、通力协作,认真落实,力争按计划进度在全校范围内建成制度完善、流程规范、权责清晰、运行高效的内部控制体系,真正把内部控制工作推深做实。
内控领导小组成员就调整内控建设组织框架进行了讨论,提出了具体建设性的意见和建议。
陈红卫同志强调,内部控制体系建设对提升学校管理水平、促进事业健康发展具有重要意义;要通过内控体系建设,全面梳理业务流程,深入开展风险评估,明确岗位职责权限,用制度来规范权力运行;强化内控体系建设要重点关注财务审核管理、国有资产管理、建设项目管理、合同管理等重要经济活动;各单位各部门要密切配合、共同推进内控体系建设,确保内控体系建设工作全面覆盖、重点突出、责任到岗到人。
图文:陈阳
审核:付金玲